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內(nèi)部審計
時間:2010-03-09?
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來源:未知
內(nèi)部審計
內(nèi)部審計是指,由本部門,、本單位內(nèi)部的獨立機構(gòu)和人員對本部門,、本單位的財政財務(wù)收支和其他經(jīng)濟活動進行的事前和事后的審查和評價。這是為加強管理而進行的一項內(nèi)部經(jīng)濟監(jiān)督工作,。內(nèi)部審計機構(gòu)在部門,、單位內(nèi)部專門執(zhí)行審計監(jiān)督的職能,不承擔其他經(jīng)營管理工作,。它直接隸屬于部門,、單位最高管理當局,并在部門,、單位內(nèi)部保持組織上的獨立地位,,在行使審計監(jiān)督職責和權(quán)限時,內(nèi)部各級組織不得干預,。但是,,內(nèi)部審計機構(gòu)終屬部門、單位領(lǐng)導,,其獨立性不及外部審計,;它所提出的審計報告只供部門、單位內(nèi)部使用,,在社會上不起公證作用,。
內(nèi)部審計服務(wù)
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