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內部審計資料清單(2)

來源:京審 作者:李老師 點擊:時間:2010-01-26 14:15

       24,、清產核資專項審計報告
               說明:內審期間內
       25,、財務會計制度及相關內部控制制度 
               說明:含企業(yè)會計制度,、會計核算辦法,、內部管理制度
       26,、關聯方關系及其交易情況,、會計政策變更,、會計估計變更及原因說明
       27,、單位組織結構框架圖
       28,、股東會,、董事會重大決議等文件,重大訴訟,、重大違紀事項,、重要會議記錄
               說明:內審期內
       29、上級部門對企業(yè)檢查的處理,、通知文件
   其他備 查 類 資 料
       30,、其他重要經濟合同 
               說明:含租賃、貸款,、保證保險,、許可權、委托管理,、長期投資,、購銷、專有技術等
       31,、工程承包合同
       32,、招投標文件
       33、總,、分包合同
       34、工程預算及決算書
       35,、轉讓房地產有關資料
               說明:商品房銷售合同副本,、工程施工結算單等
       36、銷售情況匯總表
       37,、涉及收入,、成本的所有合同
       38、房屋銷售明細清單 

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