內(nèi)部審計資料清單(2)
來源:京審 作者:李老師 點擊:
次 時間:2010-01-26 14:15
24,、清產(chǎn)核資專項審計報告
說明:內(nèi)審期間內(nèi)
25,、財務(wù)會計制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度
說明:含企業(yè)會計制度,、會計核算辦法、內(nèi)部管理制度
26,、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易情況、會計政策變更,、會計估計變更及原因說明
27,、單位組織結(jié)構(gòu)框架圖
28、股東會,、董事會重大決議等文件,,重大訴訟,、重大違紀(jì)事項、重要會議記錄
說明:內(nèi)審期內(nèi)
29,、上級部門對企業(yè)檢查的處理,、通知文件
其他備 查 類 資 料
30、其他重要經(jīng)濟合同
說明:含租賃,、貸款,、保證保險、許可權(quán),、委托管理,、長期投資、購銷,、專有技術(shù)等
31,、工程承包合同
32、招投標(biāo)文件
33,、總,、分包合同
34、工程預(yù)算及決算書
35,、轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)資料
說明:商品房銷售合同副本,、工程施工結(jié)算單等
36、銷售情況匯總表
37,、涉及收入,、成本的所有合同
38、房屋銷售明細清單
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